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境外公司OBU操作實務與反避稅CFC因應解析

重新檢視營運模式與架構的穩定性,同時,可以瞭解相關稅務申報

  境外公司與OBU帳戶是國際貿易業者、投資海外台商,以及高所得者經常使用的節稅工具,然而,隨時法規的快速更替,讓許多過去實務上的常見操作模式,逐漸產生稅務上的風險;許多台商亦開始正視,境外公司與OBU帳戶存在稅負疑慮的風險,是故運作境外公司之時,更須留意合法的規劃與法遵上的因應。透過本課程的解析,可讓運行境外公司與OBU帳戶的台商,重新檢視營運模式與架構的穩定性,同時,可以瞭解相關稅務申報,包含:CFC申報、海外所得申報…等的合法因應之道。

提供機構:

中華工商研究院

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適合對象:大型企業負責人 、中小企業負責人 、高階主管 、中階主管 、專業人員 、技術人員 、一般職員 、職場新鮮人 、二度就業者 、轉職者 、創業
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一、資金來源對境外公司稅賦的影響
(一)貿易金流:營業稅、營所稅、CFC之影響解析
(二)投資金流:CFC之影響解析

二、常見誤解說明與解析
(一)境外公司的租稅天堂免稅優惠
(二)OBU帳戶免稅優惠與隱蔽效益
(三)海外帳戶免稅優惠與隱蔽效益
(四)OBU匯回性質申報與總量控制

三、OBU的查核爆點
(一)爆點一:OBU帳戶匯DBU帳戶
(二)爆點二:國稅局的發函查調
(三)爆點三:內部人舉報、金融機構通報
(四)爆點四:司法單位的調查
(五)爆點五:帳戶的稅籍辨識

四、境外公司模式解析與查核關鍵
(一)國際貿易操作解析
  1.移轉訂價案例解析
  2.三角貿易案例解析
  3.顧問諮詢案例解析
  4.承攬專案案例解析
  5.收受佣金案例解析
  6.貿易型架構的合法運營模式解析
(二)投資理財操作解析
  1.直接控股、間接控股的稅賦解析
  2.僑外資(子公司)、固定營業場所(分公司)的運營解析
  3.理財投資的稅賦解析
(三)受控外國公司(CFC)制度的反避稅因應
  1.申報CFC的應備文件解析
  2.如何適用CFC制度的豁免要件
  3.CFC申報的因應與解析
(四)境外公司架構的轉換與終止
  1.未來業務:以台灣營利事業接手業務的評估
  2.既有資金:OBU資金的安排與銷戶準備
  3.法人主體:境外公司註銷、除名、不續繳年費評估

五、個人海外所得申報解析
1.海外所得的申報應備文件
2.海外所得申報常見錯誤、申報試算
3.海外所得節稅規劃
 


●授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給結業證明。(證書名稱依照所選講座註記)



報名截止日:2026/09/15

開課日:2026/09/16結束日:2026/09/16定價: $3,500

時數:6 (小時) 時段:115/9/16(三) 9:30-16:30

地點:台北 | 中華工商研究院 | 台北市中華路一段74號6樓 [看地圖]

開課30

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經歷:

重要經歷: 1.翰鼎顧問股份有限公司資深顧問 2.翰鼎會計記帳士事務所負責人 3.東吳大學企業管理學系兼任講師 4.中國科技大學會計系兼任講師 5.清雲科技大學企管系兼任講師

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